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請(qǐng)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法

發(fā)表時(shí)間:2019/9/2 13:43:51
目錄/提綱:……
(一)請(qǐng)購(gòu)部門:負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)提出,且自行查證倉(cāng)庫庫存及料號(hào)并輸入計(jì)算機(jī)
(一)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫常備物料的請(qǐng)購(gòu),且自行查證倉(cāng)庫庫存及料號(hào)并輸入計(jì)算機(jī)
(一)負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)物品的采購(gòu)作業(yè),「物料請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單」的整理歸檔
(一)負(fù)責(zé)請(qǐng)采購(gòu)的品質(zhì)驗(yàn)收作業(yè)
(一)請(qǐng)購(gòu)部門在提出請(qǐng)購(gòu)前應(yīng)先向倉(cāng)儲(chǔ)部門查詢是否有可用庫存
(二)如遇第一次請(qǐng)購(gòu)無已有料號(hào)可查詢時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)先通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行物料編碼
(五)重大設(shè)備改善工程的請(qǐng)購(gòu)需提出事先核準(zhǔn)憑證或效益評(píng)估報(bào)告
(六)請(qǐng)購(gòu)計(jì)算機(jī)軟硬件時(shí),使用部門應(yīng)通知辦公室評(píng)估后,由其提出請(qǐng)購(gòu)
(七)請(qǐng)購(gòu)檢測(cè)設(shè)備時(shí)應(yīng)先通知技術(shù)質(zhì)量部門,由其提出請(qǐng)購(gòu)
(八)請(qǐng)購(gòu)事務(wù)用品時(shí)應(yīng)先通知綜合管理部總務(wù),由其提出請(qǐng)購(gòu)
(十)采購(gòu)部門接到完成請(qǐng)購(gòu)的「物料請(qǐng)購(gòu)單」后即辦理采購(gòu)
(一)采購(gòu)部門收到「物料請(qǐng)購(gòu)單」后,其程序如下:
(三)合約制定原則
(五)異常處理原則
(三)國(guó)外采購(gòu)案待貨物送達(dá)指定地點(diǎn)后,比照國(guó)內(nèi)采購(gòu)案進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)
(四)驗(yàn)收不合格時(shí),由品質(zhì)驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)與采購(gòu)單位協(xié)調(diào)處理方式
……
請(qǐng)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法

第一章 總 則
第一條 為使本公司原物料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)系統(tǒng)有所遵循,控制公司成本,特制定本辦法。凡本公司外購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)均依照本辦法辦理。
第二章 組 織
第一條 請(qǐng)購(gòu)部門權(quán)責(zé)
(一)請(qǐng)購(gòu)部門:負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)提出,且自行查證倉(cāng)庫庫存及料號(hào)并輸入計(jì)算機(jī)。除下列物品外,其請(qǐng)購(gòu)部門均為需求部門。
① 文具用品、事務(wù)性雜項(xiàng)設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)
② 計(jì)算機(jī)硬件、軟件:由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)。
③ 生產(chǎn)各部門公用物品由鍍制廠提出請(qǐng)購(gòu)。
④ 各部門專用的備品、物料由其自行請(qǐng)購(gòu)。
第二條 倉(cāng)儲(chǔ)部門
(一)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫常備物料的請(qǐng)購(gòu),且自行查證倉(cāng)庫庫存及料號(hào)并輸入計(jì)算機(jī)。
(二)負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)物品的數(shù)量核對(duì),除印刷品、禮品等行政事務(wù)用品由辦公室負(fù)責(zé)辦理(登記并錄入電腦)外,其它由倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理。
第三條 采購(gòu)部門
(一)負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)物品的采購(gòu)作業(yè),「物料請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)單」
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門如對(duì)請(qǐng)購(gòu)物品有特殊要求時(shí)(如廠商限制因素...等等)應(yīng)予注明并說明原因,供采購(gòu)部門選擇詢價(jià)廠商之參考。
(十)采購(gòu)部門接到完成請(qǐng)購(gòu)的「物料請(qǐng)購(gòu)單」后即辦理采購(gòu)。
(十一)異常事項(xiàng)處理:
① 請(qǐng)購(gòu)如因故變更或撤銷,應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門以書面形式通知采購(gòu)部門,再由采購(gòu)部門將協(xié)調(diào)結(jié)果通知倉(cāng)儲(chǔ)部門。
② 如因特殊緊急需求,不遵循正常工作程序時(shí),應(yīng)將「物料請(qǐng)購(gòu)單」經(jīng)主管批準(zhǔn)后先行影印送采購(gòu)部門辦理詢價(jià),「物料請(qǐng)購(gòu)單」則依正常程序辦理,批準(zhǔn)后送采購(gòu)部門。
③ 如因設(shè)備搶修需緊急采購(gòu)備品備件,且總金額在1000元人民幣以內(nèi)時(shí),需求部門可先行填寫「物料請(qǐng)購(gòu)單」,經(jīng)部門主管和權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后,交采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。
第三條 采購(gòu)工作
(一)采購(gòu)部門收到「物料請(qǐng)購(gòu)單」后,其程序如下:
① 核對(duì)單據(jù)有效性及附件、規(guī)范等數(shù)據(jù)是否齊全。
② 若為長(zhǎng)期合約,只需填寫合約廠商即可,但需注明"依約定價(jià)",不必進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。
③ 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià):無長(zhǎng)期供料合約者,選擇廠商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并將詢價(jià)數(shù)據(jù)記錄于「采購(gòu)單」上(原則上選擇三家廠商互相比較)。
④ 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)
a) 如采購(gòu)中有實(shí)做實(shí)算的項(xiàng)目,應(yīng)注明單價(jià)并預(yù)估總費(fèi)用,經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。
b)國(guó)外采購(gòu)案之開狀及后續(xù)之海(空)運(yùn)、報(bào)關(guān)、理貨、卸貨、內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)工作由公司采購(gòu)部門辦理,再由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)部門辦理上述事宜。
⑤ 采購(gòu)部門于在批準(zhǔn)后辦理訂購(gòu),其方式如下:
a)將核準(zhǔn)后的「采購(gòu)單」傳真給供應(yīng)商。
b)以電話通知所需貨品的規(guī)格、數(shù)量、送貨時(shí)間等事項(xiàng)。
⑥ 進(jìn)貨跟催
(二)對(duì)于品質(zhì)驗(yàn)收條件為"試用后驗(yàn)收"者,采購(gòu)單位原則上應(yīng)要求廠商提供品質(zhì)保證文件或接受使用后的品質(zhì)異常索賠條款(于訂購(gòu)單上注明,并請(qǐng)廠商簽章后將回執(zhí)聯(lián)送回)。
(三)合約制定原則
① 制定合約時(shí)機(jī)(視需要性):
a)設(shè)備類、勞務(wù)類
b)廠商要求訂金
c)國(guó)外采購(gòu)案
d)經(jīng)常性或使用量大之物品
② 采購(gòu)合約的制定均需附品質(zhì)異常處理?xiàng)l款,必要時(shí)明訂罰則(含延期完工交貨罰則及拒收條件)合約一式四份,由采購(gòu)單位、廠商、辦公室及財(cái)務(wù)單位各存一份。
③ 合約制定的核準(zhǔn)權(quán)限,需經(jīng)總經(jīng)理核決。
(四)如因特殊情況須使用現(xiàn)金采購(gòu)時(shí)(例如:采購(gòu)油品),得使用「預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)銷單」申請(qǐng)先行支付(見預(yù)付款項(xiàng)管理辦法)。
(五)異常處理原則
采購(gòu)案如交貨條件(交期、規(guī)格、數(shù)量...)無法與物料請(qǐng)購(gòu)單位需求配合時(shí),則采購(gòu)單位應(yīng)先以電話或書面形式通知物料請(qǐng)購(gòu)單位并協(xié)調(diào)處置方式后,通知倉(cāng)儲(chǔ)單位。
第四條 請(qǐng)購(gòu)及采購(gòu)的核決權(quán)限:總經(jīng)理/副總經(jīng)理
第五條 驗(yàn)收工作
(一)廠商交貨后由倉(cāng)儲(chǔ)單位或物料請(qǐng)購(gòu)單位依據(jù)「物料倉(cāng)庫管理辦法」及「原料倉(cāng)庫管理辦法」辦理入庫事宜。
(二)各項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)案辦理驗(yàn)收時(shí),驗(yàn)收人員應(yīng)確實(shí)做好數(shù)量、品質(zhì)驗(yàn)收;如有發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收不實(shí),則驗(yàn)收人員依情節(jié)輕重予記過以上處分。
(三)國(guó)外采購(gòu)案待貨物送達(dá)指定地點(diǎn)后,比照國(guó)內(nèi)采購(gòu)案進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。
(四)驗(yàn)收不合格時(shí),由品質(zhì)驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)與采購(gòu)單位協(xié)調(diào)處理方式。
① 如需退貨,應(yīng)由收料單位開具「物品攜出放行單」(見門禁管理辦法);如貨品已入帳應(yīng)再開具「退貨單」(見物料倉(cāng)庫管理辦法)。
② 如雖有瑕疵但仍可用時(shí),可由采購(gòu)單位協(xié)調(diào)物料請(qǐng)購(gòu) ……(未完,全文共2817字,當(dāng)前僅顯示1790字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《請(qǐng)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》